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保定市人大常委会2014年决算及“三公”经费表 |
作者:本站 来源:本网 发布时间:2015/9/27 10:53:23 |
部门概况
一、保定市人民代表大会常务委员会主要职责
根据《保定市人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编
制方案》规定,保定市人民代表大会常务委员会的主要职责是:
(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和省人民代表大
会及其常务委员会决议的遵守和执行;
(二)领导或者主持市人民代表大会代表的选举;
(三)召集市人民代表大会会议;
(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、
卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
(五)根据市人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社
会发展计划、预算的部分变更;
(六)监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作,联
系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉
和意见;
(七)撤销县(市、区)人民代表大会及其常务委员会的不适当的决
议;
(八)撤销市人民政府的不适当的决定和命令;
(九)在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、
市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务时,从市人
民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;
决定代理检察长,须报省人民检察院和省人民代表大会常务委员会批准;
(十)根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任
的任免,报省人民政府备案;
(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免市中
级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人
民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。批准任免县(市、区)人
民检察院检察长;
(十二)在市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;
决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、
庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察
委员会委员、检察员的职务;
(十三)在市人民代表大会闭会期间,补选省人民代表大会出缺的代
表和罢免个别代表;
(十四)决定授予地方的荣誉称号。
单位:保定市人民代表大会常务委员会
|
|
|
|
|
金额单位: 元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
|
项 目
|
行次
|
金 额
|
项 目
|
行次
|
金 额
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
21,204,300.00
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
13,717,603.92
|
|
|
其中:政府性基金
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
5,897,800.00
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
703,000.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
680,400.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
51
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
23
|
21,204,300.00
|
本年支出合计
|
53
|
20,998,803.92
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
24
|
0.00
|
结余分配
|
54
|
0.00
|
|
|
年初结转和结余
|
25
|
1,112,487.35
|
其中:提取职工福利基金
|
55
|
0.00
|
|
|
其中:项目支出结转和结余
|
26
|
1,112,487.35
|
转入事业基金
|
56
|
0.00
|
|
|
|
27
|
|
年末结转和结余
|
57
|
1,317,983.43
|
|
|
|
28
|
|
其中:项目支出结转和结余
|
58
|
1,317,983.43
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
合计
|
30
|
22,316,787.35
|
合计
|
60
|
22,316,787.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:保定市人大常委会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位: 万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
21,204,300.00
|
21,204,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
13,923,100.00
|
13,923,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
13,923,100.00
|
13,923,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
7,983,100.00
|
7,983,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
2,697,500.00
|
2,697,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010103
|
机关服务
|
1,952,500.00
|
1,952,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010104
|
人大会议
|
350,000.00
|
350,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010108
|
代表工作
|
940,000.00
|
940,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
5,897,800.00
|
5,897,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
5,628,000.00
|
5,628,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
5,568,600.00
|
5,568,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
59,400.00
|
59,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
269,800.00
|
269,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
269,800.00
|
269,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
703,000.00
|
703,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
703,000.00
|
703,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
603,400.00
|
603,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
99,600.00
|
99,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
680,400.00
|
680,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
680,400.00
|
680,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
680,400.00
|
680,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:
|
保定市人民代表大会常务委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
20,998,803.92
|
17,216,800.00
|
3,782,003.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
13,717,603.92
|
9,935,600.00
|
3,782,003.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事务
|
13,717,603.92
|
9,935,600.00
|
3,782,003.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
7,983,100.00
|
7,983,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
2,492,003.92
|
0.00
|
2,492,003.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010103
|
机关服务
|
1,952,500.00
|
1,952,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010104
|
人大会议
|
350,000.00
|
0.00
|
350,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
940,000.00
|
0.00
|
940,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
5,897,800.00
|
5,897,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
5,628,000.00
|
5,628,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
5,568,600.00
|
5,568,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
59,400.00
|
59,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
269,800.00
|
269,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
269,800.00
|
269,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
703,000.00
|
703,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
703,000.00
|
703,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
603,400.00
|
603,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
99,600.00
|
99,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
680,400.00
|
680,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
680,400.00
|
680,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
680,400.00
|
680,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:保定市人民代表大会常务委员会
|
|
|
|
|
|
|
金额单位: 元
|
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
金 额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
21,204,300.00
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
13,717,603.92
|
13,717,603.92
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
5,897,800.00
|
5,897,800.00
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
703,000.00
|
703,000.00
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
680,400.00
|
680,400.00
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
|
53
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
21,204,300.00
|
本年支出合计
|
54
|
20,998,803.92
|
20,998,803.92
|
0.00
|
年初结转和结余
|
25
|
1,112,487.35
|
年末结转和结余
|
55
|
1,317,983.43
|
1,317,983.43
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
1,112,487.35
|
|
56
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
28
|
|
|
58
|
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
合计
|
30
|
22,316,787.35
|
合计
|
60
|
22,316,787.35
|
22,316,787.35
|
0.00
|
单位:
|
|
|
保定市人民代表大会常务委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
合计
|
1,112,487.35
|
0.00
|
1,112,487.35
|
21,204,300.00
|
17,216,800.00
|
3,987,500.00
|
20,998,803.92
|
17,216,800.00
|
3,782,003.92
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,112,487.35
|
0.00
|
1,112,487.35
|
13,923,100.00
|
9,935,600.00
|
3,987,500.00
|
13,717,603.92
|
9,935,600.00
|
3,782,003.92
|
|
20101
|
人大事务
|
1,112,487.35
|
0.00
|
1,112,487.35
|
13,923,100.00
|
9,935,600.00
|
3,987,500.00
|
13,717,603.92
|
9,935,600.00
|
3,782,003.92
|
|
2010101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7,983,100.00
|
7,983,100.00
|
0.00
|
7,983,100.00
|
7,983,100.00
|
0.00
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
1,112,487.35
|
0.00
|
1,112,487.35
|
2,697,500.00
|
0.00
|
2,697,500.00
|
2,492,003.92
|
0.00
|
2,492,003.92
|
|
2010103
|
机关服务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,952,500.00
|
1,952,500.00
|
0.00
|
1,952,500.00
|
1,952,500.00
|
0.00
|
|
2010104
|
人大会议
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
350,000.00
|
0.00
|
350,000.00
|
350,000.00
|
0.00
|
350,000.00
|
|
2010108
|
代表工作
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
940,000.00
|
0.00
|
940,000.00
|
940,000.00
|
0.00
|
940,000.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,897,800.00
|
5,897,800.00
|
0.00
|
5,897,800.00
|
5,897,800.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,628,000.00
|
5,628,000.00
|
0.00
|
5,628,000.00
|
5,628,000.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,568,600.00
|
5,568,600.00
|
0.00
|
5,568,600.00
|
5,568,600.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
59,400.00
|
59,400.00
|
0.00
|
59,400.00
|
59,400.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
269,800.00
|
269,800.00
|
0.00
|
269,800.00
|
269,800.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
269,800.00
|
269,800.00
|
0.00
|
269,800.00
|
269,800.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
703,000.00
|
703,000.00
|
0.00
|
703,000.00
|
703,000.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
703,000.00
|
703,000.00
|
0.00
|
703,000.00
|
703,000.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
603,400.00
|
603,400.00
|
0.00
|
603,400.00
|
603,400.00
|
0.00
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
99,600.00
|
99,600.00
|
0.00
|
99,600.00
|
99,600.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
680,400.00
|
680,400.00
|
0.00
|
680,400.00
|
680,400.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
680,400.00
|
680,400.00
|
0.00
|
680,400.00
|
680,400.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
680,400.00
|
680,400.00
|
0.00
|
680,400.00
|
680,400.00
|
0.00
|
|
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决附06表
|
|
|
编制单位:
|
|
保定市人民代表大会常务委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
|
项目
|
“三公”经费合计
|
因公出国(境)费用
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
其中:当年公共预算财政拨款支出
|
小计
|
其中:当年公共预算财政拨款支出
|
合计
|
其中:当年公共预算财政拨款支出
|
公务用车购置
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
其中:当年公共预算财政拨款支出
|
|
|
小计
|
其中:当年公共预算财政拨款支出
|
小计
|
其中:当年公共预算财政拨款支出
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
合计
|
2,406,539.18
|
2,226,981.18
|
|
|
2,174,892.18
|
2,022,292.18
|
299,800.00
|
299,800.00
|
1,875,092.18
|
1,722,492.18
|
231,647.00
|
204,689.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2,406,539.18
|
2,226,981.18
|
|
|
2,174,892.18
|
2,022,292.18
|
299,800.00
|
299,800.00
|
1,875,092.18
|
1,722,492.18
|
231,647.00
|
204,689.00
|
|
|
20101
|
人大事务
|
2,406,539.18
|
2,226,981.18
|
|
|
2,174,892.18
|
2,022,292.18
|
299,800.00
|
299,800.00
|
1,875,092.18
|
1,722,492.18
|
231,647.00
|
204,689.00
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
906,455.76
|
906,455.76
|
|
|
825,000.00
|
825,000.00
|
|
|
825,000.00
|
825,000.00
|
81,455.76
|
81,455.76
|
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
1,210,334.74
|
1,030,776.74
|
|
|
1,060,143.50
|
907,543.50
|
299,800.00
|
299,800.00
|
760,343.50
|
607,743.50
|
150,191.24
|
123,233.24
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
289,748.68
|
289,748.68
|
|
|
289,748.68
|
289,748.68
|
|
|
289,748.68
|
289,748.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充资料:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位
|
使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组
|
|
个,参加其他单位组织的出国(境)团组
|
|
个;全年因公出国(境)累计
|
|
人次。
|
|
|
|
|
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位
|
使用公共预算财政拨款购置公务用车
|
1
|
辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量
|
35
|
辆。
|
|
|
|
|
|
|
|
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预
|
算财政拨款支出的国内公务接待
|
37
|
批次,
|
314
|
人次,共
|
231,647.00
|
元;外事接待
|
|
批次,
|
|
人次,
|
|
元。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门决算说明
一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明
2014 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
合 计 |
|
|
—— |
一、按单位基本性质 |
|
|
—— |
行政单位 |
1 |
0 |
|
事业单位 |
1 |
0 |
|
其他 |
|
|
|
二、按执行会计制度 |
|
|
—— |
行政单位 |
1 |
0 |
|
事业单位(含行业) |
|
|
|
民间非营利组织 |
|
|
|
企业 |
|
|
|
三、按单位预算级次 |
|
|
—— |
一级预算单位 |
1 |
0 |
|
二级预算单位 |
|
|
|
三级预算单位 |
|
|
|
(二)部门录入户数说明
2014 年度,本部门决算汇编户数共 2 个,比上年增减 0 个,人大参照公务员管理的事业单位不独立核算,执行行政会计制度。事业单位超编2个,因为行政6个事业编制空余。
分类说明如下:
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
合 计 |
|
|
—— |
一、单户表 |
1 |
0 |
|
二、行政单位汇总录入表 |
1 |
0 |
|
三、事业单位汇总录入表 |
|
|
|
四、经费自理事业单位汇总录入表 |
|
|
|
五、乡镇汇总录入表 |
|
|
|
六、其他单位汇总录入表 |
|
|
|
七、经费差额表 |
|
|
|
八、调整表 |
|
|
|
九、叠加汇总表 |
|
|
|
注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 万元,财政部门拨款对账单2120.43 万元,无差额。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,财政部门拨款对账单 0 万元,无差额。
2.财政专户管理资金核对情况
(1)单位本年度缴入财政专户10 万元,财政部门财政专户缴款对账单 10 万元,无差额。
(2)单位本年度从财政专户取得的资金收入16.84 万元,包含2013年缴入财政专户6.84万元,无差额。
三、“三公”经费决算情况说明
2014年“三公” 支出为240.65万元,其中公务接待23.16万元,公车购置29.98万元,公务用车运行维护费187.51万元
1、 因公出国为0元;
2、 公务接待费23.16万元,与上年相比下降82.77%,主要用于接待副部级以上领导及外埠人大来保视察调研支出;
3、 公务用车购置29.98万元,与上年相比下降63.41%,主要用于组织代表视察调研支出;
4、 公务用车运行和维护支出为187.51万元,与上年相比下降15.45%,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面的支出。
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十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
| | |
13
| |
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
| | |
14
| |
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
| | |
15
| |
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
| | |
16
| |
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
| | |
17
| |
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
| | |
18
| |
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
| | |
19
| |
十九、住房保障支出
|
49
|
680,400.00
|
| | |
20
| |
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
| | |
21
| |
二十一、国债还本付息支出
|
51
|
0.00
|
| | |
22
| |
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
| |
本年收入合计
|
23
|
21,204,300.00
|
本年支出合计
|
53
|
20,998,803.92
|
| |
用事业基金弥补收支差额
|
24
|
0.00
|
结余分配
|
54
|
0.00
|
| |
年初结转和结余
|
25
|
1,112,487.35
|
其中:提取职工福利基金
|
55
|
0.00
|
| |
其中:项目支出结转和结余
|
26
|
1,112,487.35
|
转入事业基金
|
56
|
0.00
|
| | |
27
| |
年末结转和结余
|
57
|
1,317,983.43
|
| | |
28
| |
其中:项目支出结转和结余
|
58
|
1,317,983.43
|
| | |
29
| | |
59
| |
| |
合计
|
30
|
22,316,787.35
|
合计
|
60
|
22,316,787.35
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
部门:保定市人大常委会
| | | | | | | | |
金额单位: 万元
| |
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
| |
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
| |
合计
|
21,204,300.00
|
21,204,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
201
|
一般公共服务支出
|
13,923,100.00
|
13,923,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
20101
|
人大事务
|
13,923,100.00
|
13,923,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
2010101
|
行政运行
|
7,983,100.00
|
7,983,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
2010102
|
一般行政管理事务
|
2,697,500.00
|
2,697,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
2010103
|
机关服务
|
1,952,500.00
|
1,952,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
2010104
|
人大会议
|
350,000.00
|
350,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
2010108
|
代表工作
|
940,000.00
|
940,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
208
|
社会保障和就业支出
|
5,897,800.00
|
5,897,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
20805
|
行政事业单位离退休
|
5,628,000.00
|
5,628,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
5,568,600.00
|
5,568,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
2080502
|
事业单位离退休
|
59,400.00
|
59,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
20808
|
抚恤
|
269,800.00
|
269,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
2080801
|
死亡抚恤
|
269,800.00
|
269,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
703,000.00
|
703,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
21005
|
医疗保障
|
703,000.00
|
703,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
2100501
|
行政单位医疗
|
603,400.00
|
603,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
2100502
|
事业单位医疗
|
99,600.00
|
99,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
221
|
住房保障支出
|
680,400.00
|
680,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
22102
|
住房改革支出
|
680,400.00
|
680,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| |
2210201
|
住房公积金
|
680,400.00
|
680,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
| | | | | | | | | | | | | |
部门:
|
保定市人民代表大会常务委员会
| | | | | | | |
金额单位:万元
|
| |
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
| |
| |
| |
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| |
合计
|
20,998,803.92
|
17,216,800.00
|
3,782,003.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
201
|
一般公共服务支出
|
13,717,603.92
|
9,935,600.00
|
3,782,003.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
20101
|
人大事务
|
13,717,603.92
|
9,935,600.00
|
3,782,003.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
2010101
|
行政运行
|
7,983,100.00
|
7,983,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
2010102
|
一般行政管理事务
|
2,492,003.92
|
0.00
|
2,492,003.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
2010103
|
机关服务
|
1,952,500.00
|
1,952,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
2010104
|
人大会议
|
350,000.00
|
0.00
|
350,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
2010108
|
代表工作
|
940,000.00
|
0.00
|
940,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
208
|
社会保障和就业支出
|
5,897,800.00
|
5,897,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
20805
|
行政事业单位离退休
|
5,628,000.00
|
5,628,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
5,568,600.00
|
5,568,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
2080502
|
事业单位离退休
|
59,400.00
|
59,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
20808
|
抚恤
|
269,800.00
|
269,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
2080801
|
死亡抚恤
|
269,800.00
|
269,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
703,000.00
|
703,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
21005
|
医疗保障
|
703,000.00
|
703,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
2100501
|
行政单位医疗
|
603,400.00
|
603,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
2100502
|
事业单位医疗
|
99,600.00
|
99,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
221
|
住房保障支出
|
680,400.00
|
680,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
22102
|
住房改革支出
|
680,400.00
|
680,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
2210201
|
住房公积金
|
680,400.00
|
680,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
单位:保定市人民代表大会常务委员会
|
|
|
|
|
|
|
金额单位: 元
|
| |